Штрафы за несдачу и просрочку отчётности
Опоздание с отчётностью — это штрафы по НК и КоАП, а через 10 рабочих дней после срока ФНС вправе заблокировать расчётный счёт. Собрали суммы и объяснили, как защититься, сдавая отчётность вовремя через 1С.
Пн–Пт, 9:00–18:00 · Севастополь и вся Россия удалённо
Оставьте заявку
Оставьте телефон — перезвоним, подберём решение и рассчитаем внедрение под ваш бизнес.
Основные санкции за нарушение сроков
Суммы приведены по действующим нормам НК и КоАП РФ. Конкретный размер зависит от вида отчёта, суммы налога и длительности просрочки — сверяйте с актуальными редакциями.
Просрочка декларации — ст. 119 НК РФ
За несданную в срок налоговую декларацию грозит штраф 5% от неуплаченной суммы налога за каждый полный или неполный месяц просрочки — но не более 30% и не менее 1 000 ₽. Важно: минимальный штраф в 1 000 ₽ применяется даже к нулевой декларации, если она сдана с опозданием.
Зарплатная отчётность — 6-НДФЛ и РСВ
За опоздание с расчётом 6-НДФЛ — 1 000 ₽ за каждый полный и неполный месяц (п. 1.2 ст. 126 НК РФ); за недостоверные сведения — 500 ₽ за документ. Для РСВ действует то же правило, что и для декларации: 5% в месяц, не более 30% и не менее 1 000 ₽.
Ответственность должностного лица — ст. 15.6 КоАП
Отдельно штрафуют руководителя или главного бухгалтера как должностное лицо за непредставление сведений — 300–500 ₽ по статье 15.6 КоАП РФ. Это дополняет штраф на организацию.
Блокировка счёта — самый чувствительный риск
Если декларация или расчёт не сданы, ФНС вправе приостановить операции по расчётному счёту — на практике примерно через 10 рабочих дней после крайнего срока сдачи. Замороженный счёт останавливает платежи поставщикам и выплату зарплаты, поэтому потеря нескольких дней может обойтись дороже любого штрафа.
Вывод: сдавайте вовремя через 1С-Отчётность
Все эти санкции возникают из-за двух причин — пропущенного срока и ошибки, из-за которой отчёт не приняли. 1С-Отчётность закрывает обе: контролирует сроки, проверяет отчёты до отправки и фиксирует дату отправки у спецоператора, а статусы приходят по СМС и e-mail.
Порядок представления налоговой декларации, в т. ч. в электронной форме
Юридическая значимость КЭП при сдаче отчётности
Электронные форматы деклараций и расчётов
Машиночитаемая доверенность представителя (состав сведений с 01.02.2026)
Формы и порядок сдачи ЕФС-1 и персонифицированных сведений
Подробный разбор сроков и штрафов — в статье «Штрафы за несдачу отчётности».
Вопросы и ответы
Вопросы о штрафах и сроках
Не нашли ответа? Позвоните или напишите — ответим в течение 15 минут в рабочее время.
По статье 119 НК РФ — 5% от неуплаченной суммы налога за каждый полный или неполный месяц просрочки, но не более 30% этой суммы и не менее 1 000 ₽. Даже нулевая декларация, сданная с опозданием, грозит штрафом в 1 000 ₽.
Бесплатная консультация
Подключим 1С-Отчётность в вашей программе — под ключ
Оставьте телефон — рассчитаем стоимость по вашему региону и ИНН, выпустим КЭП, настроим сдачу отчётности во все госорганы и обучим бухгалтера.
Получите консультацию по ЭПД
Перезвоним в течение 15 минут в рабочее время: подберём решение, оператора и тариф, рассчитаем внедрение под ваш бизнес.